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字体:[ ] 日期: 2017-12-05 19:45:28 浏览次数:
来源: 作者:财务部

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为了进一步加强财务管理,规范财务行为,合理有效地管好、用好工会经费,提高工会资金的使用效益,更好地为基层工会服务、为职工群众服务、为工运事业服务,根据《工会预算管理办法》和国家有关财经制度,结合市总工会的实际,特制定本制度。
一、工会经费支出预算管理
预算编制的指导思想是:进一步规范预算程序,严格预算管理,科学、合理地安排经费支出,为市总工会各项工作的顺利进行提供资金保障。
预算编制的原则:量入为出,勤俭节约,确保重点,统筹安排,收支平衡。
    (一)公用经费预算的编制和执行
1、预算的编制公用经费是指除人员工资、奖金、补助以外的,能够保证机关正常运转,日常必须开支的费用。主要包括办公费、邮寄费、电话费、差旅费、汽车费、水电费等。公用经费按照核定标准、总额控制、分项管理的原则安排预算。结合市总实际,公用经费支出标准(汽车费用标准单列)规定为2000元/人.年。
2、预算的执行:
⑴、办公费:各部门将所需办公用品(如笔墨、纸张、电脑耗材等)计划报办公室,由办公室主任审核后,统一购置、保管、发放。
⑵、邮寄费:各部门所有需要发出的信件,填写信件邮寄表,经办公室审核后交通讯员送交或邮寄,财务部每月核对后向邮局支付邮寄费用。
⑶、差旅费:工作人员外出参加会议、培训学习、出差等,须持上级有关来函并填写出差申报表呈报主席同意,在确定了外出人员的人数、任务、路线后,财务部根据批准的内容核准借款金额(500元/人以上),办理有关借款手续。外出人员回来后7日内报销差旅费用并结清所借款项。没有结清借款的,从本人当月工资中扣除。  
⑷、电话费:市总现有安装的电话每部每月电话费平均控制在80元以内 ,每个工作人员要注意节约,各部门可根据不同时期工作量的大小,掌握使用。
⑸、水电暖费:市总后勤中心要制定具体管理办法,并按月负责收取代管的水电暖费。后勤中心按期将水电暖费的单据送交财务部,财务部负责对外费用的结算。
⑹、汽车费用:市总工会汽车费用核定为2万元/车.年,包括汽车修理费、燃料费、保险费、养路费、汽车及驾驶员审验费、出车费。其中:汽车修理费、保险费采取向社会招标的方式确定交费数额;汽车养路费、汽车及驾驶员审验费按国家有关规定执行。
①、修理费:机关汽车需要修理,由司机填写修理申报表,经车队负责人认定签字后报办公室主任审核,然后到经市总招标定点的修理厂进行维修。
②、出车费:司机每月报销出车费,要同时提供派车部门填写的派车单,经办公室主任审批后报财务部审核,核对无误后交由司机办理相关报销手续。
③、燃料费:市总核定汽车燃料包干200升/车.月。司机凭加油单到指定加油站加油。燃料不足需追加时,由司机提出申请(超耗油原因、公里数),经办公室主任审核批准后方可加油。
公用经费预算的编制和执行由办公室、财务部负责,财务部要按进度掌握和控制经费的支出。
(二)活动经费预算的编制和执行
1、预算的编制:活动经费是指用于工会开展各项工作的费用。其预算编制以部门为单位。
2、预算编制的程序:各部门根据市总当年工作总体安排,编制年度活动经费预算建议数报各联系常委,由分管主席统一进行年度预算的研究。
3、预算的审批:市总常委会对各部门所报的活动经费预算进行研究,并决定开展活动(会议)项目,核定预算数。财务部根据市总常委会的研究核定的预算执行数,安排年度活动经费预算的支出。
4、预算的执行:各部门按照市总常委会批准的活动经费预算,在开展每项活动前需做出具体的工作预算,经分管主席审核后报主席审批,审批同意后提前3日报送财务部,财务部根据预算筹集安排资金。各部门要在预算规定的资金范围内开展活动。财务部要对年度活动经费预算的执行情况进行监督。
(三)其他经费支出的规定
1、加班及接待就餐:市总机关各部门有工作任务需要加班(遇节假日要提前通知办公室),由各部门填写工作餐卡,经办公室主任签字后统一安排。接待上级有关领导和基层工会人员的就餐,按市总工会接待制度办理。
2、印刷费:各部门日常的文件资料,一律由机关文印室负责打印。各种活动(会议)需要外出印刷的资料,要填写印刷申请表,经办公室主任审核同意后,到经市总招标确定的印刷厂印制,其费用列入活动经费预算之中。
3、探视费:机关职工和离退休干部(包括基层工会干部)因病需要探视的,由承办部门填写《探视病人通知单》,经办公室主任签字同意后办理。
4、工具书购置:各部门购买工具书,需按照所购书名称填写预算表,经主席批准后方可购买。
5、大宗物品的集中购置:市总机关办公及活动所需大宗物品,实行集中购置。
6、对日常经费的开支(如接待费、探视费、办公用品的零星购置等)和大宗物品的集中采购,各部门要认真履行有关手续;办公室、财务部要按月核对经费支出情况,报主席审批后及时结算;以上费用要一事一结,结算时附上相关审批手续。
二、工会经费报销审批程序及结算要求
(一)工会经费报销审批原则:
1、工会经费报销要严格执行国家有关现金管理制度和银行结算制度。
2、年度预算内活动经费的报销,由分管主席审批;预算外经费或单项开支在5万元以上的支出,经主席办公会集体讨论研究后,由主席审批。
3、属于集中采购的物品报销,经办人由招标小组人员签字。
(二)工会经费报销审批程序:
1、各部门报销费用时,要填制经费支出报销单,由部门负责人和经办人签字并注明用途。如所购物品有符合固定资产和低值易耗品条件的,要同时附上保管员出具的入库单。
2、报财务部长审核并签字。
3、报主席或分管主席签字。
4、到财务部办理结算手续。
三、实行招标和集中采购制度
以上制度所提到的指定地点,包括印刷厂、加油站、修理厂、照相馆、饭店等,要通过公开招标加以确定;对大宗办公用品和各种大宗物品的采购,要实行集中采购。
市总工会招标小组统一负责公开招标和集中采购工作。
市总工会招标小组人员的组成:市总经审会、办公室、财务部各安排一人参加。
招标采购程序按市总招标小组制订的管理办法执行。
本制度经市总常委会议批准通过后,于二○○五年一月一日起执行。解释权归市总财务部。
附:各种计划表、登记表。
 
二OO五年四月二十日

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